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2022/01/24
《中国审计报》通报表扬投资集团内审工作

日前,市审计局在国家级报刊《中国审计报》发表的内审质量检查信息中,通报表扬了投资集团内审工作。市审计局指出,投资集团成立了审计委员会,有利于内部审计职能的发挥;审计实施方案比较具体、针对性和可操作性强,对审计发现的问题均能按规定提出具体的处理意见,推动被审计单位规范管理。关注事项角度多、较为全面,分析较深入,从企业内控制度完善性审计到企业风险管控分析均有所体现,审计质量较高;出台《内部审计管理暂行办法》和《内部审计抽调人员管理办法》规范内部审计工作,保障抽调人员待遇,提高抽调人员工作积极性。